Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
            
                            
                                            RUC
                                    
                80053062-4
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                JUSTO GUZMAN VILLALBA CARVALLO
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                06-11-2023 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-40002-23-234390
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                28-11-2023 - 10:04:24
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 76.537.500
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                67/2023
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                24-11-2023
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                24-11-2023
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2023
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 76.537.499
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 71.399.746
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            423486
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE FILM TERMOCONTRAIBLE
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        
                                    Categoría
                            
            18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        