Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 
            
                            
                                            RUC
                                    
                1151277-6
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Lorena Paola Montiel Salinas
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                06-09-2023 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28001-23-232789
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                25-10-2023 - 16:02:49
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 10.163.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                21/2023
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                25-09-2023
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                26-09-2023
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                10-10-2023
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 9.507.393
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 9.471.915
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            425224
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        