Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                EL CASTILLO S.A.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80015104-6
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                11-10-2023 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                LP-12005-23-233367
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                09-11-2023 - 10:19:34
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 639.056.832
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                74
            
        
                                            
                        Monto Total de Contratación
                                    
                ₲ 705.783.648
            
                            
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                20-10-2023
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                20-10-2023
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2024
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 638.476.036
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 601.735.603
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            431717
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        
                                    Categoría
                            
            14 - Productos Alimenticios
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            LPN - Licitación Pública Nacional
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        