Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 
            
                            
                                            RUC
                                    
                1151277-6
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Hector Vidal Aguilar Aquino
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                03-11-2023 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CO-12003-23-234508
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                30-11-2023 - 09:17:27
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 384.473.247
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                220/2023
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                22-11-2023
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2023-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                22-11-2023
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2023
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 17.184.843
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 16.030.264
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            433373
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS, METÁLICOS Y NO METÁLICOS
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        
                                    Categoría
                            
            18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CO - Concurso de Ofertas
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        