Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
            
                            
                                            RUC
                                    
                3378226-1
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Ricardo Vaesken Ferrer
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                16-08-2023 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-11003-23-231437
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                19-09-2023 - 14:46:08
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 110.000.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                24/2023
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                05-09-2023
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2023-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                05-09-2023
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2024
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 97.802.681
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 90.753.335
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            433374
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        
                                    Categoría
                            
            2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        