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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022037
Monto de la Factura
₲ 10.125.000
Nro. de Orden de Pago
35834
Fecha de Orden de Pago
20-07-2012
Fecha Emisión Cheque
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.628.691
IVA
₲ 920.455

Retención DNCP
₲ 36.082
Retención IVA
₲ 276.136
Retención Renta
₲ 184.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
97 A
Código de Contratación (CC)
MC-26002-11-36103
Monto Contrato
US$ 22.773,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219094
Nombre de la Licitación
AUDITORIA FINACIERA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento