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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004174
Monto de la Factura
₲ 4.550.500
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.535
IVA
₲ 413.682
Retención DNCP
₲ 15.305
Retención IVA
₲ 124.105
Retención Renta
₲ 310.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
AC-21001-19-38401
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.350.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.123.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325537
Nombre de la Licitación
LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay