- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004044
Monto de la Factura
₲ 46.800.000
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
23-03-2020
Fecha Emisión Cheque
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.082.196
IVA
₲ 4.254.545
Retención DNCP
₲ 165.076
Retención IVA
₲ 1.276.364
Retención Renta
₲ 1.276.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
AC-21001-19-38401
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.350.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.123.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325537
Nombre de la Licitación
LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay