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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014942
Nro. de Timbrado
1228749
Monto de la Factura
₲ 3.550.000
Nro. de Orden de Pago
12621
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.375.986
IVA
₲ 322.727

Retención DNCP
₲ 12.651
Retención IVA
₲ 96.818
Retención Renta
₲ 64.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
360/2015
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-27970
Monto Contrato
₲ 42.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.740.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf