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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000998
Nro. de Timbrado
15861137
Monto de la Factura
₲ 27.236.804
Nro. de Orden de Pago
974
Fecha de Orden de Pago
26-01-2023
Fecha Emisión Cheque
26-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.751.161
IVA

Retención DNCP
₲ 99.043
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.361.840
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
AC-22003-22-43403
Monto Contrato
₲ 27.236.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.212.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.751.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403033
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPAR-TAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera