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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Nro. de Timbrado
13096564
Monto de la Factura
₲ 39.900.000
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.582.898
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.738
Retención IVA
₲ 1.088.182
Retención Renta
₲ 1.088.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
AC-25007-18-35250
Monto Contrato
₲ 79.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.165.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333163
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento del Sistema de Captacion de Polvo del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc