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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000093
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15595198
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.956.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2420
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-02-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-04-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-04-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.842.410
        
                                    IVA
                            
            ₲ 177.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.899
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 53.345
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 53.346
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO SEMA (INGENIEROS CONSULTORES IND S.A.-OPEL DE CARLOS SENA)
        
                                    RUC
                            
            80115744-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            37
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-13001-22-42955
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 160.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 121.485.997
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 118.557.189
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            378434
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        