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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001866
Monto de la Factura
₲ 112.944.901
Nro. de Orden de Pago
2016284
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.274.688
IVA
₲ 10.267.718

Retención DNCP
₲ 402.495
Retención IVA
₲ 3.080.315
Retención Renta
₲ 2.053.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.133.859
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
5885
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-20341
Monto Contrato
₲ 806.874.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.426.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.019.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279260
Nombre de la Licitación
Lp01016-2014. Ejecución de trabajos de normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Canindeyu y San Pedro.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande