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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002312
Monto de la Factura
₲ 315.516.385
Nro. de Orden de Pago
2000029964
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.336.631
IVA
₲ 28.683.308

Retención DNCP
₲ 1.101.439
Retención IVA
₲ 8.604.992
Retención Renta
₲ 11.473.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
402-23
Código de Contratación (CC)
AC-24001-25-48715
Monto Contrato
₲ 4.061.067.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.963.804.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.697.725.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips