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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 45.460.000
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
13-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.231.634
IVA
₲ 4.132.727

Retención DNCP
₲ 162.003
Retención IVA
₲ 1.239.818
Retención Renta
₲ 826.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
00000508
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17334
Monto Contrato
₲ 45.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.231.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado