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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006121
Monto de la Factura
₲ 1.520.786
Nro. de Orden de Pago
1425
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.515.256
IVA
₲ 138.253

Retención DNCP
₲ 5.530
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-20094
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.112.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.783.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283144
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Café en Máquinas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales