- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-001114
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 45.260.309
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1031
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-12-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-12-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-12-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 943.573
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.444
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
        
                                    RUC
                            
            2375967-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-22017-12-7894
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.260.309
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.279.588
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 23.194.935
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            233572
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO EN LA LOCALIDAD DE FUERTE OLIMPO - 2da. ETAPA
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Paraguay
        