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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 941.100
Nro. de Orden de Pago
20194905
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 843.670
IVA
₲ 85.555

Retención DNCP
₲ 3.320
Retención IVA
₲ 25.667
Retención Renta
₲ 25.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 42.777
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
6756/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33121
Monto Contrato
₲ 220.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.213.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.462.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande