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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 304.445.081
Nro. de Orden de Pago
201810883
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.926.711
IVA
₲ 27.676.826

Retención DNCP
₲ 1.073.861
Retención IVA
₲ 8.303.048
Retención Renta
₲ 8.303.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.838.413
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5249
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33540
Monto Contrato
₲ 939.456.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.516.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.906.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250374
Nombre de la Licitación
Lp865-13.Ampliación de Red de MT Sobre la Ruta N° 12 Vice Pdte. Sánchez, Desde el Desvío al Fortín Tte. Esteban Martínez Hasta el Fortín Gral. Díaz, Dptos. de Pdte Hayes y Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande