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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 2.115.250
Nro. de Orden de Pago
20191942
Fecha de Orden de Pago
01-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.896.263
IVA
₲ 192.295

Retención DNCP
₲ 7.461
Retención IVA
₲ 57.689
Retención Renta
₲ 57.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 96.148
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
6798/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33146
Monto Contrato
₲ 355.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.928.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.286.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande