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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 5.721.705
Nro. de Orden de Pago
20193676
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.129.351
IVA
₲ 520.155

Retención DNCP
₲ 20.182
Retención IVA
₲ 156.047
Retención Renta
₲ 156.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 260.078
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
6771/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33168
Monto Contrato
₲ 508.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.201.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.837.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande