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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005596
Nro. de Timbrado
17560007
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.087
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.458
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-48269
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.277.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426745
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas