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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001201
Monto de la Factura
₲ 16.043.800
Nro. de Orden de Pago
2000016192
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
10-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.112.093
IVA
₲ 1.458.527

Retención DNCP
₲ 56.591
Retención IVA
₲ 437.558
Retención Renta
₲ 437.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
W.A CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80063857-3
Número de Contrato
129/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42207
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.014.149.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips