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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000609
Nro. de Timbrado
17189796
Monto de la Factura
₲ 154.135.400
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.788.710
IVA
₲ 14.012.309

Retención DNCP
₲ 538.072
Retención IVA
₲ 4.203.693
Retención Renta
₲ 5.604.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CODELAB S.A.
RUC
80082446-6
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23019-25-48307
Monto Contrato
₲ 724.753.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.645.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.334.584

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428257
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA DNCP.
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas