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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 684.337.605
Nro. de Orden de Pago
2000011486
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.596.254
IVA
₲ 62.212.510

Retención DNCP
₲ 2.413.845
Retención IVA
₲ 18.663.753
Retención Renta
₲ 18.663.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
7747
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44645
Monto Contrato
₲ 3.023.434.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.697.902.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.541.227.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357149
Nombre de la Licitación
Lp1489-19.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande