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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001996
Monto de la Factura
₲ 68.552.820
Nro. de Orden de Pago
2000003491
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.775.190
IVA
₲ 6.232.075

Retención DNCP
₲ 239.312
Retención IVA
₲ 1.869.623
Retención Renta
₲ 2.492.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.116.037
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8466
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44822
Monto Contrato
₲ 430.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.448.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.056.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande