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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007683
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13148158
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.600.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            99
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-07-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.635.993
        
                                    IVA
                            
            ₲ 452.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 58.553
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 452.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 452.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASTILLERO DESVARS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80018110-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-13001-19-36545
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 36.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 36.800.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 34.662.924
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            351512
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA EMBARCACIÓN JUSTICIA I DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay
        