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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000164
Nro. de Timbrado
13546790
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. de Orden de Pago
871
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.737.971
IVA
₲ 1.036.364
Retención DNCP
₲ 40.211
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 310.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-37790
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.737.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363381
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, NOTEBOOK Y OTROS EQUIPOS.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción