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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010001397
Monto de la Factura
₲ 2.777.254
Nro. de Orden de Pago
8360
Fecha de Orden de Pago
27-06-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.825
IVA
₲ 252.478
Retención DNCP
₲ 9.695
Retención IVA
₲ 75.743
Retención Renta
₲ 100.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-13001-25-48594
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.331.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.772.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia