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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032499
Monto de la Factura
₲ 21.262.500
Nro. de Orden de Pago
7466
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.795.000
IVA
₲ 1.932.955

Retención DNCP
₲ 75.772
Retención IVA
₲ 579.887
Retención Renta
₲ 386.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 425.250

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10598
Monto Contrato
₲ 113.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.911.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips