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Datos del Pago

Nro. de Factura
001001000023
Monto de la Factura
₲ 32.776.128
Nro. de Orden de Pago
3282
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.169.502
IVA
₲ 2.979.648

Retención DNCP
₲ 116.802
Retención IVA
₲ 893.894
Retención Renta
₲ 595.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10796
Monto Contrato
₲ 32.776.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.776.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.169.502

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222337
Nombre de la Licitación
LPN 09/12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips