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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Nro. de Timbrado
15978124
Monto de la Factura
₲ 4.579.361
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.313.424
IVA
₲ 416.306
Retención DNCP
₲ 16.153
Retención IVA
₲ 124.892
Retención Renta
₲ 124.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23019-22-43514
Monto Contrato
₲ 18.317.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.311.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.248.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas