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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000238
Nro. de Timbrado
11297501
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. de Orden de Pago
1011
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.661.819
IVA
₲ 3.409.091

Retención DNCP
₲ 133.636
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25004-16-21098
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.661.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADORES Y GRUPOS GENERADORES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp