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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Nro. de Timbrado
16367319
Monto de la Factura
₲ 37.210.125
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.016.419
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 131.250
Retención IVA
₲ 1.014.822
Retención Renta
₲ 1.014.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
N° 40/23
Código de Contratación (CC)
AC-22003-24-46529
Monto Contrato
₲ 50.166.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.177.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.016.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427939
Nombre de la Licitación
Construcciones varias en instituciones educativas - plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera