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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-677
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            18140712
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 26.884.905
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1283
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-07-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 25.080.194
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.444.082
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 93.853
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 733.225
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 977.633
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JORGE OMAR GARCIA ROLIN
        
                                    RUC
                            
            1736600
        
                                    Número de Contrato
                            
            Adenda N° 01/2025
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-30117-25-254125
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 28.299.900
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.884.905
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.080.194
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            470082
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REJA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
        
                                    Convocante
                            
            PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REJA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Tomas Romero Pereira
        