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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 19.988.706
Nro. de Orden de Pago
20204062
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.919.328
IVA
₲ 1.817.155

Retención DNCP
₲ 70.506
Retención IVA
₲ 545.147
Retención Renta
₲ 545.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 908.578
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
7435
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38784
Monto Contrato
₲ 85.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.383.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.544.371

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande