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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 559.006.377
Nro. de Orden de Pago
20207721
Fecha de Orden de Pago
26-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.133.971
IVA
₲ 50.818.762

Retención DNCP
₲ 1.971.768
Retención IVA
₲ 15.245.629
Retención Renta
₲ 15.245.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.409.381
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CONCRET MIX S.A - OCHO A S.A
RUC
80092846-6
Número de Contrato
6476
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-39548
Monto Contrato
₲ 1.555.406.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.555.406.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.379.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288244
Nombre de la Licitación
Lp1178-15. Ampliación de las Subestaciones Presidente Franco y Coronel Oviedo. Proyecto de Fortalecimiento del Sector de la Energía.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)