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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 11.665.702
Nro. de Orden de Pago
20205306
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.457.984
IVA
₲ 1.060.518

Retención DNCP
₲ 41.148
Retención IVA
₲ 318.155
Retención Renta
₲ 318.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 530.259
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7450
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38785
Monto Contrato
₲ 77.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.319.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.314.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande