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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006076
Nro. de Timbrado
17446719
Monto de la Factura
₲ 9.396.900
Nro. de Orden de Pago
22733
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.757.912
IVA
₲ 854.264

Retención DNCP
₲ 32.804
Retención IVA
₲ 256.279
Retención Renta
₲ 341.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
026/2024.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-24-48106
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.011.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.160.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf