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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003590
Nro. de Timbrado
18023699
Monto de la Factura
₲ 1.266.550
Nro. de Orden de Pago
4703
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.181.531
IVA
₲ 115.141

Retención DNCP
₲ 4.421
Retención IVA
₲ 34.542
Retención Renta
₲ 46.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-30174-25-253455
Monto Contrato
₲ 25.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.597.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.630.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460574
Nombre de la Licitación
Construcción de muro de contención
Convocante
Construcción de muro de contención
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare