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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.450.545
IVA
₲ 11.818.182

Retención DNCP
₲ 458.545
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 3.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIF AMERICA S.A.
RUC
80083428-3
Número de Contrato
119/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25005-19-35320
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.450.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328686
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE GESTION DE CARGAS AEREAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac