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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002190
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17317041
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.390.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            704
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-09-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.023.480
        
                                    IVA
                            
            ₲ 490.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 18.816
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 147.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 196.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            La Offi S.A.
        
                                    RUC
                            
            80100201-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            20/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-23019-24-47386
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 37.730.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 37.701.776
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 34.630.064
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            431710
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        