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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000263
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.177.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1921
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-12-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.155.486
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.014
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OFFICE LAR CONFORT S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80054241-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            51
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-22007-14-15918
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.177.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.177.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.155.486
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            272194
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Muebles de Oficina
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        