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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
41936
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ABEL NOVOSAD RYCHLUK
RUC
1474054-0
Número de Contrato
PBS/CD/09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28004-20-39630
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.593.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367015
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalizador de obras.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado
