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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000097
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17261606
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.558.650
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            136818
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.689.682
        
                                    IVA
                            
            ₲ 868.968
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 33.368
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 260.690
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 347.587
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LLEVA S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80072033-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-23016-24-46523
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 90.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.871.949
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.024.164
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404982
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Hotelería y Ceremonial - Plurianual.-
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        