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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000031
Monto de la Factura
₲ 32.875.413
Nro. de Orden de Pago
2000000374
Fecha de Orden de Pago
20-01-2025
Fecha Emisión Cheque
20-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.145.547
IVA
₲ 2.988.674

Retención DNCP
₲ 114.765
Retención IVA
₲ 896.602
Retención Renta
₲ 1.195.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.494.337
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8899 8981 8982
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-46816
Monto Contrato
₲ 303.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.862.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.106.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande