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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065933
Monto de la Factura
₲ 37.642.850
Nro. de Orden de Pago
2000012257
Fecha de Orden de Pago
12-03-2021
Fecha Emisión Cheque
12-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.857.676
IVA
₲ 1.915.807
Retención DNCP
₲ 138.621
Retención IVA
₲ 574.742
Retención Renta
₲ 1.071.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
223/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-40104
Monto Contrato
₲ 1.118.864.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.745.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.894.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips