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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 73.528.875
Nro. de Orden de Pago
2000024005
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.194.013
IVA
₲ 6.684.443
Retención DNCP
₲ 259.356
Retención IVA
₲ 2.005.333
Retención Renta
₲ 2.005.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
458-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45782
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.965.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.642.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-22 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips