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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 1.714.866.667
Nro. de Orden de Pago
2000024106
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.613.767.483
IVA
₲ 155.896.970

Retención DNCP
₲ 6.048.802
Retención IVA
₲ 46.769.091
Retención Renta
₲ 46.769.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO PARAGUAY CP
RUC
80127478-8
Número de Contrato
327/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-46064
Monto Contrato
₲ 2.128.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.126.922.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.003.297.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414937
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 171/21
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips