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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0002486
Monto de la Factura
₲ 469.404.000
Nro. de Orden de Pago
1500000824
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.730.502
IVA
₲ 42.673.091

Retención DNCP
₲ 1.655.716
Retención IVA
₲ 12.801.927
Retención Renta
₲ 12.801.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
295/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44339
Monto Contrato
₲ 1.647.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.126.107.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.002.529.672

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips